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可以免费观看的av毛片2018年部門決算公開說明

来源:   发表于: 2019-09-23   作者:   编辑: 党政办   点击:

一、部門主要職責及機構設置

色情电影主要承担职业技术学历教育和职业技能短期培训职能。包括实施全日制专科层次高等职业教育和中等职业教育,开展学历繼續教育,面向行业、企业开展职工繼續教育,面向社会开展各类职业技能培訓和师资培训,培养适应现代化生产、服务需要的中级技工、高级和预备技师,承担职业技能鉴定、就业服务以及企业技师和高级技师的提升培训与研修交流、考核鉴定与评价等。

可以免费观看的av毛片爲財政全額預算撥款事業單位,內設11個行政處室、1個群團工作部、3個教輔機構和6個二級色情电影。經費來源主要爲財政撥款收入和事業收入,事業收入通過專戶全額解繳財政,實行財政統一管理。色情电影無納入本部門二級預算單位。

二、2018年度部門工作完成情況

2018年,在市委市政府的正確領導下,色情电影深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想,認真落實市委、市政府《關于支持可以免费观看的av毛片追趕超越加快發展的意見》,以內涵提升爲主線,以提高完善爲目標,突出重點,苦幹實幹,圓滿完成公開承諾事項和年度重點任務,內涵提升取得顯著成效,追趕超越邁出堅實步伐。

(一)抓重點補短板,內涵建設取得顯著成效。把發展的重點轉到抓內涵提質量上,突出重點,加快補齊短板。制定《專業建設和發展規劃》,加快建設和培育護理、臨床醫學、學前教育等一流專業,積極申報養老保健、針灸推拿等新專業,打造品牌專業。與重慶德克特、緯創資通有限公司等30多個企業開展校企合作,推進産教融合。全面推進教學診改工作,完成了二級色情电影和專業診改的基礎性工作。加強創新創業教育,聘請76名指導教師,建立師資庫。

(二)抓制度促管理,管理水平顯著提升。堅持依法辦學治校,修訂色情电影章程,貫徹黨委領導下的校長負責制,健全黨委會、院務會議事規則和決策程序。制定修訂管理制度150余項,完成了綜合管理、人事管理、教學管理、財務管理、後勤管理、學生管理制度彙編。建立重點工作、學生訴求和教師訴求三本台賬,加強過程管理,推動管理向嚴、實、細發展。實行二級預算和績效工資,修訂績效工資方案,試行成本核算,調動幹事創業積極性。

(三)抓隊伍強素質,教師隊伍建設不斷加強。堅持引進與培養、擴充數量與提升素質、請進來與走出去、師德師風與師能師技相結合,加強教師隊伍建設。加強師德師風建設,強化對師德師風師能的過程監管。支持鼓勵教師提高學曆和教學科研能力,制定《教學名師、專業帶頭人、骨幹教師和教壇新秀評選管理辦法》。開展分類培訓和全員學習,組織40名幹部赴延安進行十九大精神專題培訓,70名幹部色情电影集中培訓,開展貫徹十九大教育見行動“五個一”和崗位讀書學習“三個一”學習活動,選派80名幹部教師在常州工程職業技術色情电影診改培訓,舉辦專家學術報告6場,組織教师外出学习300余人次,選派2名教師出國學術交流,廣大教師獲得感、幸福感不斷提升。

(四)抓開放促發展,多元辦學模式基本形成。解放思想,開放辦學,加強與日本日中介護事業交流協會合作,完成13名学员赴日研修,第二批学生已到西安进行培训。与韩国大邱大学、日本全国介护事业者协会进行接洽交流,探讨合作办学。与石泉现政府、汉阴铁佛寺镇签订深化合作协议,与市中医院签订联办康复治疗技术专业协议,深化院地合作。与常州工程职业技术学院等4所高职院校签订汽车检测与维修等4个专业建设对口帮扶协议,与常州市第一人民医院等10余家医院签订实习协议,选派141名学生赴常州实习。与陕西师大、西安交通大学联合开展远程教育。成功举办秦巴地区高職教育论坛,邀请18所高职院校领导共60余人,助力脱贫攻坚和乡村振兴。

(五)抓创建优环境,育人环境不断优化。文明創建获市级“文明校園”,完成導視系統、二期綠化、校史館、體育館建設,加大圖書資源建設,發揮文化服務功能,優化育人環境。創建省級“平安校園”並通過省委教育工委驗收。嚴格執行校園傳染病防治、食品安全安全管理法律法規和中省市要求,無公共衛生事件和食品安全事故發生。在市委市政府的高度重視下,克服重重困難,完成了安康市示範性綜合實踐基地二期建設,項目驗收合格並于9月10日挂牌運營,完成了市政府交辦的任務。

三、部門決算單位構成

納入本部門2018年部門決算編制範圍的單位僅包括本級單位,无納入本部門二级预算单位。

四、色情电影人員情況說明

截止2018年底,本部門人員編制612人,其中:事業編制612人,實有人員584人,其中行政管理人員37人、專業技術崗位人員499人,工勤崗位人員48人。單位管理的離退休人員321人,其中離休幹部3人,退休職工318人。

 五、部門決算收支情況說明

(一)2018年度收入支出總體情況

1、本年度收入支出總體情況

1)2018年度本年收入合計24032.97萬元,2017年度收入合計17836.80萬元,較上年增加6196.17萬元,主要原因是財政生均撥款增加。

2)2018年度本年支出合計24128.36萬元(用事業基金彌補收支差額95.39萬元),2017年度支出合計22141.11萬元,比上年增加1987.25萬元,主要原因是色情电影加大招生力度,學生人數增加,各類業務量以及運轉成本隨之增加,加之教師培訓色情电影診改工作推進,導致各項支出增加。

2、本年收入構成情況

2018年本年收入合計24032.97萬元。其中:財政撥款收入18179.66萬元(包括:一般公共預算財政撥款收入17429.66萬元;政府性基金收入750萬元),占總收入的75.6%;事業收入3972.44萬元,是事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入,占總收入的16.5%;其他收入1880.87萬元,是財政撥款及事業收入以外的各項收入,占總收入的7.9%。

1)財政撥款情況

單位本年度實際收到的公共預算財政撥款收入18179.66萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入17429.66萬元;政府性基金收入750萬元。上年公共預算財政撥款10921.72萬元,同期增加7257.94萬元。原因是本年生均經費撥款增加。

2)財政專戶管理資金情況

單位本年度繳入財政預算外專戶5000萬元,上年繳入財政預算外專戶3005.5萬元。同期增加1994.5萬元,原因是招生人數增加。

單位本年度從財政專戶取得預算外資金收入3972.44萬元。上年從財政專戶取得預算外資金收入5929.32萬元,同期減少1956.88萬元,原因是2017年市財政局補助3000萬元計入事業收入。

3)其他收入資金情況

本年度其他收入爲1880.87萬元。其中:蘇陝扶貧協作項目資金500萬元,教育局撥入學校改造補助資金500萬元,市發改委撥補助資金20萬元,廣播電視大學轉入340.18萬元,退役士兵培訓補助款42.03万元,鉴定、创业、技能培訓补贴169.69万元,毛朝军工作室建设补助资金10万元,东校区伙食转来销户资金154.38万元,其他收入144.59万元。上年其他收入985.75万元,相比上年同期增加895.12万元,主要是苏陕扶贫协作项目资金及教育局拨入学校专项改造资金增加。

3、本年支出構成情況

 2018年本年支出合计24128.36万元。其中:基本支出13287.06万元,是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费,占总支出的55.10%;项目支出10841.3万元,是为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本预算支出之外,财政预算专款安排及事业收入安排的支出。我院主要包括新校区建设、附属小学建设、职业教育能力提升、办学条件改善、实训室建设、人才培養、就业创业等专项业务支出,占总支出的44.90%。

(二)2018年度財政撥款收入支出總體情況說明

1、財政撥款收入支出總體情況

2018年財政撥款收入18179.66萬元,包括:一般公共預算財政撥款收入17429.66萬元,政府性基金預算財政撥款收入750萬元。上年財政撥款收入10921.72萬元,較上年增加7257.94萬元。主要原因是2018年按照中省有關生均撥款政策,以及本年學生人數增加,財政撥付生均1.2萬元的財政撥款隨之增加。

2018年財政撥款支出18179.66萬元,其中:一般公共預算財政撥款支出17429.66萬元;政府性基金支出750萬元。上年財政撥款支出12618.89萬元(其中:一般公共預算財政撥款支出 11608.89 万元;政府性基金支出 1010 万元),同期增加5560.77萬元,主要原因是隨著學生人數增加,業務量增大。

2、一般公共預算財政撥款支出情况。

2018年一般公共預算財政撥款支出17429.66万元,其中:基本支出9750.34万元,项目支出7679.32万元。2018年一般公共預算財政撥款支出比上年增加5820.77万元,主要原因是高職教育、技能培訓、技能鉴定及创业培训等各类资金支出增加。

1)2018年度一般公共预算财政拨款基本支出9750.34万元,按支出功能科目分,包括:教育支出8300.14万元,其中:职业教育支出8300.14万元 (高等教育支出8300.14万元)主要用于发放学生高职国家助学金和事业运行经费支出,包括人员经费和公用经费;社会保障和就业支出897.36万元 (其中:机关事业单位基本养老保险缴费支出841.34万元,抚恤金支出56.02万元,主要用于发放抚恤金);医疗卫生与计划生育支出32.63万元,主要用于事业单位医疗支出;住房保障支出499.41万元,主要用于住房公积金支出;其他支出20.80万元,主要用于公用经费支出。

2)2018年度一般公共预算财政拨款项目支出7679.32万元,按支出功能科目分:教育支出7393.80万元,其中:职业教育支出7393.80万元,(包括:高等职业教育6893.80万元,主要用于新校区建设、附属小学建设支出及高职院校人才建设及教师培训,其他职业教育支出500万元,主要用于实训实验室建设);就业补助支出285.52万元,主要用于技师学院承担对外各类技能培訓支出。

3、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況。

2018年度一般公共預算財政撥款基本支出9750.34萬元,包括人員經費8032.89萬元(其中:工資福利支出6150.19萬元,對個人和家庭補助支出1882.80萬元),占基本支出總額的82%,公用經費1717.45萬元,用于保障事業正常運轉和日常工作需要,占基本支出的18%。

4、政府性基金財政撥款收支情況說明

2018年政府性基金財政撥款收入750萬元,和上年相比,減少260萬元,2018年政府性基金財政撥款支出750萬元。和上年對比,支出減少260萬元,收入和支出減少的原因主要是上年財政安排其他國有土地使用權出讓收入安排的支出1000 万元,2018安排750万元用于新校区建设;上年安排用于武術工作室建設的體育事業的彩票公益金支出 10 万元,2018年无此项拨款

5、國有資本經營財政撥款收支情況說明

本部門無國有資本經營決算撥款收支

(三)2018年度“三公”經費、培訓費及會議費支出情況說明

1、“三公”經費財政撥款支出總體情況說明。

 

2018 年一般公共预算财政拨款安排的“三公”經費支出 18.14 万元,其中:出国费 0元,公车运行维护费13.12万元,接待费5.02万元。本年预算“三公经费”支出18.00万元,其中:公车运行维护费18.00万元,实际支出13.12万元,主要是学院加强公务车辆管理,费用減少;接待费无预算,实际支出5.02万元,主要是加强校企合作,与其他职业院校交流及聘请国内知名专家学者来学院举办讲座发生的支出。2018 年度“三公经费”支出比上年減少5.65万元,降低 23.75%,其中:公车运行费比上年減少4.04万元,降低 23.54%;接待费比上年減少 1.61 万元,降低 24.4%,主要是学院严格贯彻落实八项规定,严格控制各项费用。

(1) 因公出国(境)支出情况

2018年因公出國(境)團組0個,0人次,支出0萬元.本年年初預算因公出國(境)支出爲0,上年因公出國(境)支出爲0,與年初預算對比、與上年對比均無變化。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018 年购置车辆 0 台,支出 0 万元,年初预算车辆购置费为0,上年车辆购置费为0。截至2018年底公务用车保有量10台,公务用车运行维护费支出 13.12 万元,和年初预算对比減少4.88万元,降幅27%,主要原因是响应中省关于压减一般性支出有关规定,规范管理车辆使用,降低费用支出,與上年相比減少 4.04 万元,主要是事业单位公务车辆改革減少和严格控制各项车辆运行费用所致。

(3) 公务接待费支出情况

2018 年公务接待28批次,359人次,經費支出5.02萬元,與年初預算比,增加5.02萬元,超預算的原因是受年初預算公用經費標准較低的限制,無法滿足各項支出需要,與上年相比減少 1.61 万元,降幅24%,減少主要原因是学院严格贯彻执行八项规定,从严格控制接待费用,外事接待及接待人次比上年減少。

2.培訓費支出情況

2018年培训费支出 72.77万元,比上年增加 61.83 万元,增长 565.17%,主要原因是为贯彻国家关于高職教育政策,應社會需要爲目標、以培養技術應用能力爲主線設計學生的知識、能力、素質結構和培養方案,畢業生應具有基礎理論知識適度、技術應用能力強、知識面較寬、素質高的特點,学院输送大批教师进入企业顶岗实习,加强双师型人才培養发生的支出,加大了培訓力度、規模。

3.會議費支出情況

2018 年一般公共预算财政拨款会议费支出为0,上年会议费支出为0,和上年相比无变化。

六、2018年度部門績效管理情況說明

2018年色情电影對專項經費開展了績效自評,涉及一般公共預算當年撥款7679.32萬元。

七、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況。

本部門屬于全額撥款的事業單位,不存在機關運行經費支出。

2018年本部門同口徑用于機構運轉的日常公用經費支出1717.45萬元,爲維持色情电影日常運轉所必需的公用支出。其中:辦公費204.22萬元;印刷費25.05萬元;水費116.84萬元;電費217.3萬元;郵寄、電話費23.61萬元;物業管理費303.72萬元;差旅費136.4萬元;維修維護費80.01萬元;租賃費1.62萬元;培訓費72.77萬元;公務接待費5.02萬元;專用材料實習實訓耗材費97.29萬元;勞務費121.24萬元;委托業務費117.01萬元;公務用車運行維護費13.12萬元;手續費、福利費、其他交通費用、其他商品服務等支出182.23萬元。上年用于機構運轉的一般公共預算支出1604.12萬元,同期增加113.33萬元,主要是物業費、培訓費等日常運轉支出增加,增加的主要原因是一是受物价因素影响,相关的物业费、维修等成本增加,再就是培训费增幅较大是由于学院输送大批教师进入企业顶岗实习,加强双师型人才培養发生的支出,加大了培訓力度、規模

(二)政府采購支出情況。

2018年政府采購共計支出3161.98萬元.其中政府采購貨物類支出1745.92萬元;政府采購服務類支出525.62萬元;政府采購工程類支出890.44萬元。

(三)國有資産占用及購置情況說明

截至2018年末,本部門所屬單位實際共有車輛10輛;單價50萬元以上的通用設備7台(套);單價100萬元以上的通用設備0台。2018年當年無購置車輛;無購置單價50萬元以上的設備;無購置單價100萬元以上的專用設備。

八、專業名詞解釋

1.基本支出:指爲保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

2.項目支出:指單位爲完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的各項支出。

3.“三公”經費:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。

 5.財政國庫業務:反映財政部門用于財政國庫集中收付業務方面的支出。

 6.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

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